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住房公積金中心強化內部審計防范風險促進業務發展

 為充分發揮內部審計監督作用,促進福州住房公積金事業科學健康發展,管好用好繳存職工的安居款,不斷增強廣大繳存職工的獲得感、幸福感和安全感。近期,福州中心組織開展并完成2022年度第一季度住房公積金內部專項審計工作。

圖片


本次專項審計創新審計方式,切實提升審計工作質效,緊盯事關廣大繳存職工切身利益的事項,對住房公積金歸集管理使用情況進行檢查,涵蓋住房公積金歸集、提取、貸款三大業務項目22個具體事項。

一是以風險排查為基礎,突出審計工作重點。通過排查住房公積金各項業務及財務管理風險點,準確抓取審計重點,圍繞權力集中、資金密集、風險等級較高的住房公積金業務領域和關鍵環節,對重要事項進行了深入的延伸和追溯。

二是運用“線上+線下”相結合的方式,加強大數據分析排查。以住建部電子稽查工具稽查指標為導向,創新啟用中心鏈上住房公積金智能平臺稽核功能,綜合運用抽樣和比較分析等審計方法,推動信息化與常規審計方式相結合,對中心內部住房公積金財務制度以及各項業務政策落實情況進行檢查,及時發現潛在的風險隱患、管理漏洞以及薄弱環節。

三是拓寬審計范圍,加強業務全流程檢查。將承辦銀行委托業務辦理情況列入審計范圍,同時加強公積金歸集入賬和貸款放款等重要時間節點的檢查力度,推動承辦銀行業務更加規范辦理。

四是促進問題整改,發揮審計效能。根據審計發現問題建立工作臺賬,制定整改任務清單,實行一事一糾,有效利用審計成果為業務部門提供改進內部控制和風險管理的意見建議,進一步規范業務操作,促進住房公積金政策落地、服務便捷、資金發揮最大績效。

下一步,中心將繼續發揮內部審計的服務保障作用,主動融合住房公積金業務發展,積極探索內部審計工作新方 向,實現內部審計與政府審計優勢互補,使內部審計查找問題更有力度,整改辦法更見實效,更好地維護廣大繳存職工的切身利益,護航住房公積金資金運行安全,助力住房公積金事業高質量發展超越。

 

(福州住房公積金中心 羅晶瑩 供稿)

 

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