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2025年5月28日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2024年以來財政內控工作情況匯報,通報2024年開展審計查出問題內控審核及部機關內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。2024年度部機關內控考評中表現突出的3家先進單位作經驗交流發言。財政部黨組書記、部長、內控委主任藍佛安同志出席并講話。
會議強調,強化財政內控是一以貫之全面從嚴治黨的必然要求,是大力推進財政科學管理的有效途徑,是全面深化財稅體制改革的現實需要,是防范化解風險的重要手段。要深刻認識新時代強化財政內控工作的重要意義,樹立正確的內控理念,以釘釘子精神堅定不移地持續推進財政內控工作。
會議指出,2024年以來,財政內控工作持續加力提效。部內各單位緊盯短板弱項,堅持較真碰硬,注重融入日常,強化內外聯動,有力促進內控制度進一步完善,內控執行力度進一步強化,內控主體責任意識進一步增強,內控與各類監督進一步貫通,內控建設取得積極進展。
會議要求,一是不斷完善財政內控制度,為財政業務工作和廉政風險防控提供有力制度支撐。二是緊盯財政重點領域和管理薄弱環節,完善防控措施,著力抓好重點領域風險防控。三是認真抓好審計查出問題內控審核、內控考評、內控信息化建設等重點工作,深入推動內控制度落地見效。四是進一步加強財政部各地監管局、部屬單位和部歸口管理基金公司、地方財政部門內控建設,系統推進財政內控工作。
在京部黨組成員、內控委副主任出席會議。部內控委委員,駐部紀檢監察組有關負責同志,部機關司局、在京部屬單位、部歸口管理基金公司主要負責同志在財政部主會場參加(列席)會議;各地監管局、京外部屬單位主要負責同志在各地分會場通過視頻列席會議。